Olá Clecio, tudo bem?
Se a empresa é optante pelo regime de competência, é feito dessa forma sim, está correto. Pois, os lançamentos contábeis são lançados na data em ocorreu o fato contábil.
Então se a nota foi emitida no dia 10/01/2024, você irá contabilizar a nota nesta data:
D-Clientes a receber
C-Venda de produtos/serviços
E posteriormente quando receber do cliente no dia 10/02/2024 será:
D-Caixa/Banco
C-Clientes a receber.
Espero ter ajudado!
DRE intermediárias
CF
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Boa noite!
Um cliente emite notas fiscais em um determinado mês mas só recebe os valores da nota no mês posterior. A dúvida é: faço esses lançamentos como uma receita e débito clientes. quando fecho a DRE intermediária do mês esses valores entram como um lucro, mas a empresa ainda não recebeu esses valores, fica correto dessa forma?
Respostas da Comunidade (1)
TG
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