DRE intermediárias

    CF
    🌱
    🌱 0 pts

    Boa noite!

    Um cliente emite notas fiscais em um determinado mês mas só recebe os valores da nota no mês posterior. A dúvida é: faço esses lançamentos como uma receita e débito clientes. quando fecho a DRE intermediária do mês esses valores entram como um lucro, mas a empresa ainda não recebeu esses valores, fica correto dessa forma?

    1 respostas4 visualizações

    Respostas da Comunidade (1)

    TG
    🌱
    🌱 33 pts

    Olá Clecio, tudo bem?
    Se a empresa é optante pelo regime de competência, é feito dessa forma sim, está correto. Pois, os lançamentos contábeis são lançados na data em ocorreu o fato contábil.
    Então se a nota foi emitida no dia 10/01/2024, você irá contabilizar a nota nesta data:
    D-Clientes a receber
    C-Venda de produtos/serviços

    E posteriormente quando receber do cliente no dia 10/02/2024 será:
    D-Caixa/Banco
    C-Clientes a receber.

    Espero ter ajudado!

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