SALDO NEGATIVO - RESCISÃO

    FT
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    Como contabilizar o evento 99 - ajuste de saldo devedor na rescisão?

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    Respostas da Comunidade (3)

    ER
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    Olá Flaviana, boa noite.
    Para contabilizar o evento 99 - ajuste de saldo devedor na rescisão, é necessário seguir alguns passos específicos. O evento 99 é utilizado quando os descontos na rescisão superam os rendimentos, resultando em um saldo negativo. Como não é permitido que o empregado fique devendo para a empresa, o sistema ajusta automaticamente para que o valor líquido da rescisão seja zero.
    Primeiramente, é preciso identificar o saldo devedor, que é a diferença entre os descontos e os rendimentos na rescisão. Em seguida, deve-se realizar o lançamento contábil correspondente. O valor do ajuste de saldo devedor deve ser registrado como débito na conta de despesas com rescisões e como crédito na conta de ajuste de saldo devedor. Por exemplo, o lançamento seria:

    Débito: Despesas com Rescisões (AC)
    Crédito: Ajuste de Saldo Devedor (PC)

    No sistema de folha de pagamento, o evento 99 deve ser inserido para ajustar o saldo devedor, garantindo que o valor líquido da rescisão seja zerado, evitando que o empregado fique com saldo negativo.
    Espero ter ajudado

    FT
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    E no pagamento como faz o lançamento?

    D - ajuste de saldo devedor

    E o Crédito? Em despesas com rescisões?

    ER
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    @Flaviana Toledo precisa refletir a saída de recursos financeiros da empresa para cobrir o ajuste de saldo devedor.
    Por exemplo

    D: Ajuste de Saldo Devedor
    C: Caixa ou Bancos

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