PGDAS - PIZZARIA

    LM
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    Olá pessoal, boa tarde!
    Estou fazendo a contabilidade de uma pizzaria e já orientei meu cliente a contratar um sistema para emissão do NFC-e ou Cupom Fiscal, porém ele ainda não contratou e me informou seu faturamento do mês passado. Tem problema eu informar no PGDAS o faturamento correto mesmo sem a emissão da nota? se sim, existe alguma saída nesse caso? 
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    Respostas da Comunidade (4)

    MF
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    Olá Letícia, tudo bem??

    Emissão da Nota Fiscal é uma obrigações acessória, não e o recomendo deixar de emitir.

    Nesse caso o melhor a se fazer informar o Faturamento e recolher o imposto, e providenciar o mais rápido o sistemas para cumprir com todas as obrigações.

    Espero ter ajudado ☺️
    AM
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     boa tarde moderadora, me ajude aqui continuando essa pergunta, tenho um cliente nesse mesmo molde, ja pedi para o mesmo contratar um ERP, o mesmo me informou o faturamento que faz atraves de livro caixa fisico, eu eu informei que era incorreto, mais o mesmo disse que por hora não consegue contratar o ERP, então me ajude, eu informo na PGDAS o valor que ele me repassou, ele paga a DAS, e então as outras obrigagações? como faço, escocial, conectividade social, dctf? envio algo? OBS: ela não tem funcionarios.
    MF
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    🌱 6 pts
     Então ele não emite Notas Fiscais?

    É preciso que essa empresa cumpra com as obrigações acessórias que é a emissão da Nota Fiscais. 

    Como o mesmo informou que não consegue adquirir um ERP, aconselho a buscar um Gratuito, até o cliente se estabilizar e adquirir um, assim a empresa cumpre com a
    obrigação acessória.

    Não deixe de informar o PGDAS, cumprir com a obrigação principal que é o recolhimento do Imposto, mas aconselho a solicitar junto com o Livro Caixa, os Extratos Bancários e Relatórios das Maquininhas de cartão, assim você pode conferir se todas as vendas consta no Livro Caixa, pois as operadoras de Cartão e os Bancos, enviam as movimentações da empresa para
    a Receita, que faz os cruzamentos dos valores informados por eles com os valores informados no PGDAS,  se der divergências, a Receita pode atuar.
     
    Como não tem funcionários e provavelmente não recolhe o INSS do Pró labore, essas declarações só são enviadas uma única vez, como sem movimento, depois só precisa enviar quando existir evento de Folha de pagamento.

    Espero ter ajudado.

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